柳南區(qū)政府2015年決算
——2016年7月28日在柳南區(qū)十一屆人大常委會(huì)第三十五次會(huì)議上
柳南區(qū)人民政府副區(qū)長(zhǎng)
區(qū)人大常委會(huì)主任、各位副主任、各位委員:
受區(qū)人民政府委托,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告柳南區(qū)2015年財(cái)政決算情況的報(bào)告,請(qǐng)予以審議。
2015年,是“十二五”規(guī)劃的收官之年。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),全區(qū)主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體部署和目標(biāo)任務(wù),積極發(fā)揮財(cái)政職能作用,堅(jiān)持“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的工作要求,全面推進(jìn)“四個(gè)打造”,全區(qū)財(cái)政運(yùn)行情況總體良好。
一 、一般公共預(yù)算收支決算情況
全區(qū)完成財(cái)政組織收入370,069萬元,比2014年完成數(shù)增加31,437萬元,完成調(diào)整預(yù)算的101.19%,增長(zhǎng)9.28%,順利完成區(qū)十一屆人大第五次會(huì)議批準(zhǔn)的收入計(jì)劃。
(一)收入決算情況
全區(qū)公共財(cái)政總收入127,056萬元,當(dāng)年公共財(cái)政總支出126,784萬元,收支相抵,滾存結(jié)余125萬元(其中專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)125萬元,凈結(jié)余37萬元),安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金147萬元。
全區(qū)公共財(cái)政總收入構(gòu)成為:公共財(cái)政預(yù)算收入78,787萬元;轉(zhuǎn)移性收入48,269萬元,其中:轉(zhuǎn)移支付收入43,018萬元,上年結(jié)余收入2,458萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,756萬元,調(diào)入資金37萬元。
2015年轉(zhuǎn)移支付收入為43,018萬元,其中:稅收返回性收入3,110萬元,體制補(bǔ)助25萬元, 革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入313萬元, 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入427萬元, 結(jié)算補(bǔ)助收入7,605萬元,基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入586萬元,義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入4,878萬元,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入1,744萬元, 新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入1,505萬元,農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入200萬元,固定數(shù)額補(bǔ)助收入1,646萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付15,800萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付5,179萬元。
從收入決算情況看,一般公共預(yù)算收入與調(diào)整數(shù)相比超收487萬元,除340萬元用于安排上解柳州市防洪保安費(fèi)年終結(jié)算缺口外,余下147萬元全部安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
(二)支出決算情況
全區(qū)公共財(cái)政總支出構(gòu)成為:公共財(cái)政預(yù)算支出108,303萬元,上解上級(jí)支出18,481萬元。各支出項(xiàng)目的決算數(shù)與年初報(bào)告的執(zhí)行數(shù)一致,各項(xiàng)目支出詳見附表。
二、預(yù)備費(fèi)使用情況
區(qū)本級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,000萬元,全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)2,000萬元,主要用于上解支出。
三、政府性基金收支決算情況
政府性基金總收入為311萬元,其中上級(jí)補(bǔ)助264萬元,上年結(jié)余47萬元。
政府性基金總支出為254萬元,調(diào)出資金37萬元,專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)20萬元。
四、社?;鹗罩Q算情況
社保基金收入為1,323.36 萬元,支出為985.26 萬元,收支相抵,滾存結(jié)余1,111.28萬元。
以上有關(guān)預(yù)算完成的具體情況詳見附表。
五、2015年預(yù)算執(zhí)行成果
(一)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),支出重心下移,切實(shí)保障和改善民生,促進(jìn)柳南經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。一是大力支持教育優(yōu)先發(fā)展,撥付資金44,526萬元支持教育發(fā)展,積極落實(shí)“學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃”;二是深入開展“老有所養(yǎng)”工程,通過購(gòu)買服務(wù)方式依托民辦養(yǎng)老院、居家養(yǎng)老服務(wù)站開展居家養(yǎng)老服務(wù)。擴(kuò)大高齡補(bǔ)貼享受范圍,享受人群從年滿90周歲以上的老年人調(diào)整到年滿80歲,使我市80周歲(含80周歲)以上高齡老人共享經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果;三是全面支持強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)資金落實(shí),其中撥付農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金468萬元,撥付314萬元用于水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù),撥付563萬元用于柳南區(qū)通屯道路建設(shè);四是著力提升社會(huì)保障水平,撥付城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金1,138萬元,有力保障低收入群體基本生活;五是支持加快醫(yī)療改革推進(jìn),新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年390元提高到450元,其中政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不低于360元、個(gè)人繳費(fèi)不低于90元。
(二)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管,穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。一是部門預(yù)算改革邁出重要步伐。圍繞“做實(shí)基本支出,做細(xì)項(xiàng)目支出”,大力推進(jìn)部門預(yù)算改革,預(yù)算管理逐步向規(guī)范化、法制化邁進(jìn)。二是繼續(xù)深入開展預(yù)算績(jī)效管理工作。今年以來,我區(qū)對(duì)全部預(yù)算單位的項(xiàng)目資金實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理,實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理的單位覆蓋率達(dá)到100%,預(yù)算績(jī)效資金達(dá)到75%以上,預(yù)算績(jī)效工作的實(shí)施對(duì)推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理,強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率,提高財(cái)政資金使用效益發(fā)揮了重要作用。三是強(qiáng)化非稅收入管理,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”,區(qū)直單位收繳分離工作運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好。2015年全年非稅收入完成10,950萬元,非稅收入的足額征收,對(duì)平衡財(cái)政預(yù)算、緩解支出壓力和收支矛盾起到了積極的作用。
(三)突出工作重點(diǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)發(fā)展。一是積極落實(shí)中央文件精神,盤活存量資金,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。二是全面開展涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治行動(dòng),提高涉農(nóng)資金使用效益。三是會(huì)計(jì)管理工作得到全面提升。積極開展會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)管理和會(huì)計(jì)培訓(xùn),會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理得到全面提升。積極推行村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù),目前,我區(qū)20個(gè)行政村均實(shí)行村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理記賬服務(wù)。同時(shí),繼續(xù)做好年度的會(huì)計(jì)從業(yè)人員的后續(xù)教育工作。
各位委員,盡管我區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體情況良好,但我們還應(yīng)清醒地看到,財(cái)政運(yùn)行還面臨很大困難和問題:一是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)后,財(cái)政收入增速回落與財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)之間的矛盾更加突出,我區(qū)財(cái)政掛賬從2014年的9,209萬元擴(kuò)大為現(xiàn)在的17,362萬元,其中2016年預(yù)算消化養(yǎng)老保險(xiǎn)5,042萬,仍有12,320萬未能安排預(yù)算, 財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)隱患逐步加大。二是預(yù)算約束有待進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)算執(zhí)行管理水平有待提升;三是財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的方式亟待改進(jìn),資金使用績(jī)效需進(jìn)一步提高。對(duì)于這些問題,我們將采取有效措施加以解決。
附表:
一.2015年財(cái)政組織收入情況表(草案)
二.2015年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入決算表(草案)
三.2015年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出決算表(草案)
四.2015年政府性基金收入決算表(草案))
五.2015年政府性基金支出決算表(草案)
六.2015年社保基金預(yù)算收支決算表(草案)