柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
十、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第三部分柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況
一、主要職責(zé)
(一)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)轄區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)貫徹真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)統(tǒng)計(jì)工作的政策和法律、法規(guī),制定轄區(qū)統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃;監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。
(二)組織實(shí)施國(guó)家、自治區(qū)、柳州市部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查及專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;組織實(shí)施柳州市提出的重大市情市力普查和抽樣調(diào)查計(jì)劃,匯總、整理和提供相關(guān)方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(三)組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,組織開展社情民意調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(四)組織實(shí)施社會(huì)發(fā)展水平、節(jié)能降耗、招商引資、婦女兒童等統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià),收集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。
(五)按照管理權(quán)限依法上報(bào)審批(備案)轄區(qū)各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評(píng)估制度,開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。
(六)建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系。
(七)協(xié)助柳州市統(tǒng)計(jì)局開展統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格認(rèn)定、統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試工作。
(八)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級(jí)為行政單位,無(wú)下屬事業(yè)單位。
三、人員構(gòu)成情況
統(tǒng)計(jì)局行政編制5人,實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員5人。
第二部分
柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
十、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分
柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年收支總預(yù)算1,622,832.39元。比2023年預(yù)算數(shù)減少3,292,016.73元,減少的主要原因是2024年僅有一個(gè)項(xiàng)目預(yù)算。
二、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年部門收入預(yù)算情況說(shuō)明
柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年收入預(yù)算1,622,832.39元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1,581,167.91元。比2023年預(yù)算數(shù)減少3,251,361.3元,減少的主要原因是2024年僅有一個(gè)項(xiàng)目預(yù)算。
三、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年部門支出預(yù)算情況說(shuō)明
柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年支出預(yù)算1,622,832.39元,其中:基本支出1,412,832.39元,項(xiàng)目支出210,000.00元。比2023年預(yù)算數(shù)減少3,251,361.3元,減少的主要原因是2024年僅有一個(gè)項(xiàng)目預(yù)算。
四、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,622,832.39元,比2023年預(yù)算數(shù)減少3,251,361.3元,減少的主要原因是2024年僅有一個(gè)項(xiàng)目預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款,無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1,581,167.91元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)41,664.48元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1,290,131.32元、社會(huì)保障和就業(yè)支出182,241.97元、衛(wèi)生健康支出78,327.9元、住房保障支出72,131.2元。
五、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年一般公共預(yù)算撥款支出1,622,832.39元,其中:基本支出1,412,832.39元,項(xiàng)目支出210,000.00元,具體支出情況如下:
(一)行政運(yùn)行支出預(yù)算1,076,499.40元,其中基本支出1,076,499.40元,同比減少883,930.40元,主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等,減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。
(二)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算3,631.92元,其中基本支出3,631.92元,同比減少7,929.68元。主要支付工會(huì)經(jīng)費(fèi),減少的原因是聘用人員工會(huì)費(fèi)未列入年初預(yù)算。
(三)專項(xiàng)普查活動(dòng)支出預(yù)算210,000.00元,其中項(xiàng)目支出210,000.00元,主要用于第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查。同比減少1,054,800.00元,減少主要原因是財(cái)政收入減少很多支出費(fèi)用未列入年初預(yù)算。
(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算71,133.56元,其中基本支出71,133.56元,同比增加23,131.16元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
(五)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算89,517.60元,其中基本支出89,517.60元,主要用于繳納在編養(yǎng)老保險(xiǎn)。同比減少6,487.20元,增加的原因是去年養(yǎng)老保險(xiǎn)含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)今年沒(méi)有。
(六)行政單位離退休21,590.81元,其中基本支出21,590.81元。主要用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問(wèn)等。同比減少29,760.00元,減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等項(xiàng)目未能列入年初預(yù)算。
(七)行政單位醫(yī)療44,758.8元,其中基本支出44,758.8元,主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。同比減少4,102.63元,減少的原因是去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。
(八)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33,569.1元,其中基本支出33,569.1元,主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。同比減少23,099.32元,減少的原因是去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。
(九)住房公積金72,131.2元,其中基本支出72,131.2元,主要用于繳納職工公積金。同比減少69,838.66元,減少的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)公積金數(shù)比今年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)大。
六、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年一般公共預(yù)算基本支出1,412,832.39元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,197,142.47元,主要包括:基本工資189,028.00元、津貼補(bǔ)貼173,892.00元、獎(jiǎng)金145,428.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)89,517.60元、職業(yè)年金繳費(fèi)71,133.56元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43,639.83元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)33,569.10元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,118.97元、住房公積金72,131.20元、其他工資福利支出356,093.40元、退休費(fèi)6,117.15元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助15,473.66元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算減少985,312.25元,減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。
公用經(jīng)費(fèi)215,689.92元,主要包括:辦公費(fèi)12,250.00元、印刷費(fèi)1,500.00元、水費(fèi)1,250.00元、電費(fèi)5,500.00元、郵電費(fèi)10,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)1,000.00元、差旅費(fèi)18,500.00元、維護(hù)費(fèi)3,000.00元、會(huì)議費(fèi)3,500.00元、培訓(xùn)費(fèi)3,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16,339.92元、其他交通費(fèi)用44,850.00元、其他商品和服務(wù)支出93,000.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算減少16,704.48元,減少的原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)未能列入年初預(yù)算。
七、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2,000.00元,與2023年持平,具體如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)2024年預(yù)算安排0元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排2,000.00元,與上年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0元,與上年持平,其中:
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0元,與上年持平;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0元,與上年持平。
八、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明
柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2024年柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)215,689.92元,主要包括:辦公費(fèi)12,250.00元、印刷費(fèi)1,500.00元、水費(fèi)1,250.00元、電費(fèi)5,500.00元、郵電費(fèi)10,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)1,000.00元、差旅費(fèi)18,500.00元、維護(hù)費(fèi)3,000.00元、會(huì)議費(fèi)3,500.00元、培訓(xùn)費(fèi)3,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16,339.92元、其他交通費(fèi)用44,850.00元、其他商品和服務(wù)支出93,000.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算減少16,704.48元,減少的原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)未能列入年初預(yù)算。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
我單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額4,200.00元。其中:貨物類采購(gòu)2,700.00元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)1,500.00元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明
2024年柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考核范圍。一般項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)情況如下:
項(xiàng)目名稱第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查,預(yù)算資金210,000.00元,2024年度績(jī)效目標(biāo)為支付完成經(jīng)普辦招聘人員工資,設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.經(jīng)普辦招聘人數(shù)≤5人;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.正式普查數(shù)據(jù)驗(yàn)收率=100%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)1.正式普查登記及審核驗(yàn)收完成時(shí)間為2024年12月31日前;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.經(jīng)普辦人員工資≤21萬(wàn)元;設(shè)1條經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.掌握第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)主要數(shù)據(jù),為全面收集我區(qū)第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、結(jié)構(gòu)和效益等主要數(shù)據(jù),查實(shí)我區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和小微企業(yè)的規(guī)模和結(jié)構(gòu),全面掌握我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,為區(qū)委、政府和各級(jí)地方政府實(shí)行科學(xué)決策,促進(jìn)我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展提供重要依據(jù);設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益1.滿足社會(huì)各界數(shù)據(jù)需求,通過(guò)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查,進(jìn)一步建立和完善柳南區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù),以滿足各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提高決策和管理水平、有關(guān)部門評(píng)估經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目,監(jiān)測(cè)節(jié)能減排情況、企業(yè)制訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展計(jì)劃、社會(huì)各界查詢經(jīng)濟(jì)信息的需要。設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo):可持續(xù)影響1.統(tǒng)計(jì)“四大工程”建設(shè)可持續(xù)影響,通過(guò)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查,進(jìn)一步健全區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)、完善柳州基本單位名錄庫(kù)、統(tǒng)計(jì)地理信息系統(tǒng),推進(jìn)統(tǒng)計(jì)“四大工程”建設(shè),為研究制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,提高決策和管理水平奠定基礎(chǔ)。設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.普查對(duì)象滿意度≥90%。
第四部分名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級(jí)支出:指附屬單位上繳上級(jí)的支出。
(十一)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十四)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。